合同包1:
供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
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*川勤德旭川会计师事务所有限责任公司 | *川绵阳科创区玉泉南路**号田森奥林春天*期1幢8楼 | ***,***.**元 |
合同包1(合同包*):
服务类(*川勤德旭川会计师事务所有限责任公司)
品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | 金额(元) |
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1-1 | 审计服务 | 关于委托中介服务机构参与绵阳科技城新区投资(控股)集团有限公司审计工作项目采购 | 对新投集团本部及*级、*级公司在工程建设项目、招投标管理、对外投资、融资(含借款)管理、资产经营管理等方面的合规性、合法性、效益性、真实性进行审计。 | 1.审计对象和范围 审计对象:新投集团公司本部及其二级公司4家、三级公司37家。公司资产总额约200亿,年收入总额约50亿。 审计范围:对新投集团本部及二级、三级公司在工程建设项目、招投标管理、对外投资、融资(含借款)管理、资产经营管理等方面的合规性、合法性、效益性、真实性进行审计。 2.审计内容 审计核实2019年1月至2023年12月新投集团本部及二级、三级公司经营期间在工程建设项目、招投标、对外投资、融资(含借款)、资产经营等方面情况,揭示企业在被审计期内存在的主要问题,有针对性提出审计建议。 (1)工程建设项目投资、招投标等情况的审计 审计重点一是企业的工程建设项目投资是否存在审批手续不全或没有办理审批手续,未严格执行政策先建后批,是否存在三边工程等问题;二是工程建设项目的投资金额是否超出正常规范标准;三是招投标项目的程序是否合规、合法,是否严格遵守招投标相关法律法规和审批要求,是否存在应招标未招标、是否存在未按规定招标、是否存在拆分项目规避招标的问题,是否明显存在围标、串标等违法行为等。 (2)对外投资情况的审计 审计重点一是企业的对外投资流程是否合法、合规;二是对外投资是否有日常管理和考核管理制度;三是各项对外投资的效益和目标是否达到预期。 (3)融资(含借款)管理情况审计 审计重点一是企业的融资(含借款)管理制度流程是否合法、合规;二是融资(含借款)成本管理情况;三是分析融资(含借款)管理存在的风险并提出相关建议。 (4)资产经营管理情况的审计 审计重点一是企业资产经营管理制度建设情况是否完整有效;二是资产经营效益和目标情况,是否达到预期;三是资产经营及处置程序实施情况是否合法、合规;四是企业流动资产、长期投资、固定资产、在建工程、无形资产、递延资产和其他资产的账表金额是否相符、会计核算是否完整,账务处理是否正确,固定资产折旧政策是否一致;五是是否隐藏有挪用、侵占、私分国有资产等违法违纪问题;六是国有资产的保值增值情况。 (5)企业内部控制制度的建立和执行情况的审计 审计重点一是被审计单位是否建立了完善有效的内部控制制度;是否有明确合理的职责分工制度;是否有严格的审批检查制度;是否有健全的会计制度和企业管理制度;是否有严密的保管保卫制度;二是企业内部控制制度是否得到有效执行;三是三公经费执行情况。 | 自合同签订之日起**日 | 严格按照《财政部关于进*步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔****〕***号)等政府采购相关法律法规的要求,以及采购文件的质量要求和技术指标、成交供应商的响应文件及承诺以及合同约定标准进行验收。 | ***,***.** |
郑丹(采购人代表)、蒲晓兰、徐秀芬
代理服务费收费标准:
参照“计**[****]****号”规定
代理服务费金额:
合同包1: 1.*****元。收取对象:中标(成交)供应商。
自本公告发布之日起1个工作日。
无
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地址:*川省绵阳市园兴东街创新中心*期2号楼***
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名称:*川皓元招标代理有限公司
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